卫生健康行政部门主管领导及党务、纪检、纠风、审计、总务、财务等管理干部及相关人员;
培 训 须 知
一、培训内容
(一)卫健行业内部审计及经济责任审计实务
1. 《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》要点解读;
2. 《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引》解读与实践;
3. 卫生健康系统经济责任审计新规政策解读;
4. 疫情常态化下经济责任审计的重点难点;
5. 经济责任审计的程序与方法运用;
6. 行政、事业单位领导干部经济责任审计的内容分析;
7. 公立医院院长经济责任审计内容分析;
8. 领导干部经济责任审计等审计工作的重点与方法;
9.卫生健康单位经济责任审计典型案例分析及专项审计实操(经济责任审计、预算执行和财务收支审计、转移支付资金专项审计,重大政策落实情况审计、重大建设项目全过程跟踪审计、大型医用设备审计和医用耗材、政府采购、内部控制、合同管理专项审计等);
10.卫生健康单位审计发现的问题类别及整改措施;
(二)医院经济责任审计案例分析
1. 内控体系建立及执行上的问题;
2. 收入和支出管理方面存在的问题;
3. 执行“收支两条线”管理及其他收入上缴相关规定方面存在的问题;
4. 执行招投标或政府采购规定方面存在的问题;
5. 科研项目管理和经费使用方面存在的问题;
6. 资产管理方面存在的问题;
7. 经济活动授权管理和收益分配管理方面存在的问题;
8. 会计核算方面存在的问题;
(三)医院巡查重点要点及整改实操指导
1. 巡查主要内容、目标导向及巡查重点;
2. 巡察监督开展的常规流程;
3. 医疗机构巡察(巡查)反馈问题整改实操指导;
4. 医院巡察监督存在的常见性问题(涉嫌挂床住院套取资金问题、违规开展医疗合作项目问题、药品涉嫌违规加价问题、涉嫌隐匿“三公经费”的问题、涉嫌违规支付劳务费的问题、执行财务制度不到位的问题、工程及采购项目建设领域问题);
5. 巡察监督问题的整改要求;
6. 医院要做好对巡察监督结果的运用;
(四)公立医院内部控制建设及风险识别与防范
1. 《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》(财会(2023)31号)解读与实践;
2. 医院内部控制建设中存在的问题评析;
3. 医院内部控制体系建设框架及设计路径;
4. 医院内部控制体系建设内容与实施要点、控制方法;
5. 医院内部控制的风险评估;
6. 医院经济业务内控关键点及方法;
7. 医院内部控制实施案例分析;
二、授课专家
(一)邀请卫生健康委、国家会计学院及具有丰富经验的专家、学者现场授课,结合经典案例和实例分析,并进行现场答疑和互动交流;
(二)邀请标杆医院相关专家进行实操案例与经验分享;
三、培训对象
(一)卫生健康行政部门主管领导及党务、纪检、纠风、审计、总务、财务等管理干部及相关人员;
(二)各级医院、疾控中心、卫生监督所、急救中心、血站等单位的主管领导及党办、院办、审计、财务、基建、后勤、设备、采购、药学、医务、感控、组织人事、纪检监察、工会等职能科室负责人,各临床科室、医技科室、基础研究室、科教等相关部门负责人,副主任职称以上医师,护士长等负责人及其他人员。
(三)各乡镇卫生院院长、社区卫生服务中心主任;各类民营医疗机构,以及康养医疗机构和护理院负责人及有关工作人员。
四、时间及地点
时间:2024年3月28日—31日(28日全天报到) 地点:无锡
时间:2024年3月28日—31日(28日全天报到) 地点:郑州
时间:2024年4月25日—28日(25日全天报到) 地点:贵阳
五、相关费用
培训费: 2380 元/人(含培训、资料、场地、专家、午餐费);
食宿统一安排,费用自理;